同学,你好 是的,也要汇算清缴的
老师,关联企业之间的借款去年计提了利息费用,但没有收到发票,公司决定不计利息,去年计提的利息要冲回,现在还没有做汇算清缴,我是不是在汇算清缴时做纳税调增,在1月份调账时直接冲财务费用,还是用以前年度损益调整,另外,去年是负利润,不需要交企业所得税,那我调账时不需要考虑所得税了,是吧,反正没有交税
我们公司是去年10月份开的,公司有20多万装修费是从公账付的,可取不到发票的,还有其他很多从公账出去的没发票费用支出,做汇算清缴时我只需要把这些无票的调增就可以了吗?我没做过汇算清缴,出错了后果会很严重吗?调增几十万会有风险会罚款么?
老师,我们公司去年个调税因为疫情,有一个月没有交,所以应付职工薪酬张载金额大于个税系统金额,我23年做所得税汇算清缴是不是要纳税调增。今年我们补觉个税,2024年汇算清缴是不是再要调减。还有业务招待费如果超标,是不是调增,端午节中秋节公司发了购物卡,是不是调增
老师你好,小金额的员工报销没有发票只有行程单22年做了费用,还有不是公司抬头费用票也是小金额的也做了费用这两个情况,我现在做22年汇缴需要调增吗?
老师您好,我现在做公司2023年年报汇算清缴,如果12月份的有部分数据会有调整变动,比如折旧,招待费,实发工资那些,那还需要改回上年12月份的账和账报吗,还是说不需要改账,只是在申报年报的表里调增调减,如果有调增要补缴企业所得税,直接入以前年度损益调整,调整入未分配利润,其他不做变动呢?非常感谢老师的指教!
老师计提增值税及附加税如何做分录啊
我1月开票了300万,2月份冲红了88万,二月份没有开票,那么我2月份没有只冲红了88万,那么当月增值税是负数,正常申报吗?
对公账户转给法人个人卡200万,有风险吗?可以以什么理由转出
老师好,印花税和所得税需要计提吗
老师早上好,接送客人的进项运输费能抵扣进项吗?
老师,我们公司有留底40万想做进项税额转出可以吗?
老师你好,核定征收的个体户,核定的8万,是不是季度开票不超过核定额24万,开的普票就不用缴税嘛
老师,您好,劳务报酬是实际发放的时候才申报个税吗?我们当时开了发票,一直在做计提,同时每个月都在申报个税,现在这几个月的不发放了,这笔账应该怎么做?
税法规定轮船、机器折旧10年,如果轮船折旧15年,在做所得税汇算清缴时,有没有什么要特殊处理吗?还有机器折旧5年,不属于加速折旧吧,所得税汇算清缴要怎么处理
老师,公司刚成立,关于仓库单据老板让我看着办,我看着有出入库单,领料单,销货清单,这些都需要买吗?
那我能不能现在1月的账上当录错科目,当作董事会聚餐挂管理费?这样就不调增?
同学,你好 是可以的
就是我24年11月做了销售招待费,跨年1月改回来也是可以的?然后汇算清缴就不用调增这部分多出来比例的费用了是吧?
同学你好 嗯嗯,是的