你好,是多了还是少了,暂估时,借原材料,贷应付账款--暂估价,
老师,我上个月购进一批药品,因为发票没有回来,先做暂估入库,入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示:核算的单价不能小于零,这个是什么原因?红冲暂估必须要做相同会计分录红字负数吗?
冲暂估入库时,与暂估的单价有差距怎么做分录
暂估入库和实际入库金额有差距,结转成本那笔分录怎么改
暂估材料入库,并领用,结转成本,可是后期到票,金额与暂估价差异较大,冲销暂估后剩下的库存单价与实际差距太大怎么办?
老师您好,暂估入库分录怎么做?暂估最迟什么时候冲销
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
暂估多了,
冲减原来的分录,按发票,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,
你好,冲减年,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款
冲减后,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款
还是没懂诶
与暂估的单价有差距。这个没有关系的, 原来的分录用负数冲减掉, 借原材料, 贷应付账款--暂估价 重新按发票金额做,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,
那我结转成本那笔分录呢
已经多结转成本了,多结转要冲回,借原材料,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润
老师,我都是同一年的,会涉及以前年度损益调整吗
不是跨年的,更简单,借原材料,贷主营业务成本,
金额就是多结转那部分吗?摘要怎么写
你好,结转多暂估的原材料,