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暂估入库和实际入库金额有差距,结转成本那笔分录怎么改

2021-07-07 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 17:57

按差额调整成本结转金额就可以

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快账用户1667 追问 2021-07-07 18:00

多暂估就做相反分录写写结转余额吗

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快账用户1667 追问 2021-07-07 18:01

老师你能给我把全部分录写一下吗,

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:19

你暂估入账和实际入账是怎么账务处理的

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快账用户1667 追问 2021-07-07 18:31

暂估:借:库存商品100贷:应付账款-暂估100 结转成本:借主营业务成本100贷库存商品100 次月:红冲上月暂估。实际入账;借:库存商品90应交税费-进 贷:应付账款90

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齐红老师 解答 2021-07-07 19:23

然后,借,主营业务成本90,贷,库存商品90

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快账用户1667 追问 2021-07-07 20:51

老师不是这样吧,暂估多了10,成本多下10,下月进项票进来只有90,成本在上月结转的100,我问的是怎么调这10的差额

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:03

暂估:借:库存商品100 贷:应付账款-暂估100  结转成本: 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 收到发票 借:库存商品  -100 贷:应付账款-暂估  -100  借:库存商品90 应交税费-进 10 贷:应付账款100 再次结转成本 借:主营业务成本   -10 贷:库存商品 -10

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快账用户1667 追问 2021-07-08 09:10

我也可以做成 借:库存商品10 贷:主营业务成本10 是吗老师,摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:11

成本的减少最好借方负数体现,冲减多结转的成本

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快账用户1667 追问 2021-07-08 09:43

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:44

好的,客气,帮到你就好  

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按差额调整成本结转金额就可以
2021-07-07
你好,那你的成本是不是没有红冲,你的成本会红冲,然后你的利润会增加。
2022-05-16
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后冲销之前多结转的成本
2021-07-09
你好 暂估入库 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
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