你好,车船税的账务处理是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—车船税 借:应交税费—车船税 , 贷:银行存款
老师好 车船税怎样做账,要计提吗?
老师好 公司交车船税 怎样做账,要计提吗?
老师好!车船税需要计提吗?分录怎么做?
老师,汽车买的保险怎么做账,车船税是保险公司代缴的,发票能体现车船税,但是没有车船税的完税凭证这样可以吗?车船税用计提吗?怎么做账
老师您好,请问车船税,不需要计提是吗?交钱后,我做账:借:税金及附加-车船税 贷:银行存款 这样可以吗?
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
老师,我们公司收到另外一家公司的投资款,备注:另外一家公司不是股东
公司支付辞退员工赔偿金 付款的时候 是备注 赔偿金吗
比如说我注册的承德的公司 收购的话 夏天在承德地区收香菇 冬天在河南地区收香菇 开收购票都用承德的户可以吗
这个题目是不是有问题
汽车抵债的分录怎么做呢,我们企业开票的
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老师。我想请问一下,去年六月开的票,然后七月份勾选抵扣,八月份他又红冲了。我这个账务怎么处理呢?主要是抵扣的问题。
老师好 我单位是康复医院,我地区卫健委抽出我单位员工去携助做核酸检测,我单位开了核酸检测劳务发票,委健委给我单位付款,这个收入应该怎样做
你好 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税