同学你好!社保给别人交了,那就相当于代交社保,那你交的时候就做借:其他应收款,贷:银行存款;收到钱就做借:银行存款 贷:其他应收款-代缴社保。
我们公司正在办资质 就突然增加了几十个挂证人员的社保 他们其实在其他公司上班 其他公司在发工资 又在我们这里买的社保 他这个社保我应该怎么做账呢
你好 请问我们家这个月社保由于办事人员加错了 把其他公司的两个人加到了我们公司 对方公司给我们转钱直接从我们账上扣 分录应该怎么做
你好 我不小心把我们家两个人的社保添加到另一家单位了 我们老板个人取现把钱转给了对方法人 法人再存到她们的对公账户 请问我怎么做分录?我可以属于我们家的社保记我们费用 然后贷库存现金吗?
我们单位同事拿来报销的单据,出纳直接把钱转给了销货方的对公账户。 其实这个钱同事已经先行垫付了。销货方又把钱退回了我公司的账户。然后我公司出纳又把钱转给了报销的个人。 这个时候怎么做这两次分录? 1.销货方把钱退到我们账户的钱(上个月付的钱已做账) 2.报销转给个人的时候怎么做账?
我们是劳务派遣公司,我们先给对方建筑公司开票,然后他们转账,到账后我直接减去个人社保单位社保个税后剩余的款给他们让他们自己发工资了,这个分录应该怎么做呢?应付职工薪酬里面包含个人社保吗?我做的分录应付职工薪酬里面含了个人社保,实际是我直接扣除个人社保后退给了他们的纯工资,金额到底该怎么写呢?
老师,我还没有问完呢,
老师,我们是建筑公司,我们应收账款是1366450元,本次回款是对方给的汇票,我们拿去银行兑现,到银行帐上金额是947288元,到账后银行扣除提现利息11652.81元,手续费401.82元,请问分录应该怎么做
老师,留存收益指的是哪两个科目?
老师,结转损益、再将利润转到未分配利润利润的分录怎么做?
请问老师,公司只要盈利了就一定要按照10%计提法定盈余公积吗?而且实践中也是这样做的吗?
员工和企业签的是劳务合同。但是实际上员工是全日制在企业上班的。这样子,员工有权利要求企业交社保吗?
老师建筑行业,分包只负责给我开票,然后建设方回款我再转给分包,怎么处理,这个费用进成本吗,
办公费贷方,计入应付账款还是其他应付款?
老师,我们有一万多的税要退,这个退税是怎么产生的?
老师,问一下这一题目的(C)是怎么算出来的?为什么是632而不是642呢?题目里面说现金余缺是30,那么应该是642而不是632啊
好的 谢谢 转账给公积金账户又退回呢
同学,转账给公积金账户又退回来,你就做相反的,分录红冲掉就行了。
请问公积金和社保个人部分到底是个人应付款还是应收款还是二者都可以