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甲公司小规模,收到购买税控盘别人给自己开的普票时怎么做账,当月无任何收支,月底应交税金怎么做分录。

2021-07-05 22:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 22:35

你好 这个月先做 借管理费用 贷银行存款/库存现金 等抵减增值税时 借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用

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快账用户6861 追问 2021-07-05 22:39

甲公司小规模,甲和乙要合伙办个亲子活动,甲公户收到乙的汇款,怎么做分录,后期的支出怎么做分录,分红怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-07-05 23:03

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你好 这个月先做 借管理费用 贷银行存款/库存现金 等抵减增值税时 借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用
2021-07-05
同学,你好。借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-增值税;借:应交税费-增值税贷:营业外收入。月底做资产负债表,应交税费是负数,可以看看是不是记错了
2021-07-05
借管理费用 贷银行存款 借应交税费-增值税 贷营业外收入
2021-01-13
你好,借银行存款贷预收帐款应交税费应交增值税,然后按月分摊收入,借预收账款贷主营业务收入,增值税需要一次缴纳企业所得税,按月确认就可以的。
2022-07-13
9月支付定金时: 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 10月8日收到发票 借:主营业务成本 8700 贷:预付账款 5000        应付账款 3700 10月9日支付尾款 借:应付账款 3700 贷:银行存款 3700
2021-10-10
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