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老师您好,我想问一下我们支付给金税盘公司年费,他们开这样的发票过来可以做进项抵扣吗?

老师您好,我想问一下我们支付给金税盘公司年费,他们开这样的发票过来可以做进项抵扣吗?
2021-07-05 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 14:40

你好,可以全额抵减增值税的

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快账用户9954 追问 2021-07-05 15:01

因为五月份不用交增值税,六月份需要交增值税可以填写抵扣吧

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齐红老师 解答 2021-07-05 15:02

你好,可以先填申报表里去,实际抵减额不填就可以

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快账用户9954 追问 2021-07-05 15:03

五月份没有填哦

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快账用户9954 追问 2021-07-05 15:03

六月份直接填可以不?

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齐红老师 解答 2021-07-05 15:04

你好,可以在6月份里填上去的

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快账用户9954 追问 2021-07-05 15:06

直接填在这个位置可以吗?

直接填在这个位置可以吗?
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齐红老师 解答 2021-07-05 15:20

是的,填附表4和优惠明细表的本期发生额

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你好,可以全额抵减增值税的
2021-07-05
你好 ;  你先做购进  计入固定资产去; 然后你销售出去   这个不影响抵扣的;  但是你  要报税的  
2021-09-03
你好,具体的这个是什么业务的。
2021-11-09
你好,你们有代扣代缴增值税吗?如果有的话可以 业务发生在境内的,需要代扣代缴 应扣缴的增值税=购买方支付的价款÷(1+6%)×6%
2022-09-07
你们可以抵扣进项税的哈
2023-03-07
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