你好,有增值税需要缴纳的情况下,结转增值税,缴纳增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,请问下图片我计提跟缴纳增值税的分录做的对吗?月末转出未交增值税有余额,怎么处理?
老师,你好,我本月计提增值税的会计分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样记分录吧,这样的话应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方一直有余额啊
老师,请问下计提缴纳增值税分录,转出未交增值税有余额是哪笔分录出错了吗?
老师,我上个月结转增值税做错了,是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉,重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
2024年6月至12月的工资个税能申报在2024年度吗?实发在2025年庋
老师!您好!客户预存给我们100万,我们赠送3台手机价值3万元,需要代扣代缴个税吗?
老师,很多年未做税务登记的个体户 现在做税务登记有没有罚款
外账要做账,是在财务软件上做,还是要在亿企赢上旬做
以前是外账会计给报的税,现在老板让自己报税,不知道从哪里入手,老师给说下
我公司演出服务行业,有2个人人员只买工伤保险,一个是在兼职人员,一个是非全日人员,我那选择什么单位进入
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试算平衡表里的小圈圈里的数字是记账凭证号吗?
老师好,我们是旅游汽车公司,购置税从公户走了37000元,是不是做借:税金及附加37000呢?