你的分录是对的,月末转出未交增值税有余额不用处理,
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
请问科目(转出未交增值税)的余额跟科目(未交增值税)的余额一样吗? 怎么我账上(转出未交增值税)的余额是当前全年累计需要缴纳的增值税金额合计数。而(未交增值税)显示的余额则是当月需要缴纳的余额。
老师,请问下图片我计提跟缴纳增值税的分录做的对吗?月末转出未交增值税有余额,怎么处理?
老师,请问下计提缴纳增值税分录,转出未交增值税有余额是哪笔分录出错了吗?
老师 请问一下 月末把增值税结转 月末增值税有余额吗 要是没有余额 我下个月交增值税应该怎么写分录
老师我们是新办一般纳税人有限公司、我们如果想要在电子税务局申领数电票的前提是一定要有一笔进项发票开进来过吗
是权责发生制用合同负债,收付实现制用预收账款吗
【北京企业筹建期】 北京地区 企业筹建期 税务局规定的口径是 1. 纳税人取得第一笔收入之日。 2. 企业领取工商营业执照之日。 目前按照哪种认定?
老师您好,种植草坪销售公司,项目名称和优惠事项名称怎么填写?
老师您好,开纸质发票是要打印发票出来给对方吗?
老师,员工报销发票,如果发票是5000,只报4000,可以吗?
老师 我们是1月就直接报了1月的工资个税了,现在有个人报错了,也缴纳税款了,我现在需要重新报一下,怎么处理,缴纳的税也不对了
麻烦老师看下,根据下面的营业执照,我应该在快账财务软件上选哪两个类别分别去建立账套。
麻烦图片这个老师说下谢谢
股权转让,转让时企业净资产金额填什么
年底需要处理吗?
不需要,这个科目就是这样的。因为应交增值税下有几个科目,要一起看。
好的,谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您。