你的分录是对的,月末转出未交增值税有余额不用处理,
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
请问科目(转出未交增值税)的余额跟科目(未交增值税)的余额一样吗? 怎么我账上(转出未交增值税)的余额是当前全年累计需要缴纳的增值税金额合计数。而(未交增值税)显示的余额则是当月需要缴纳的余额。
老师,请问下图片我计提跟缴纳增值税的分录做的对吗?月末转出未交增值税有余额,怎么处理?
老师,请问下计提缴纳增值税分录,转出未交增值税有余额是哪笔分录出错了吗?
老师 请问一下 月末把增值税结转 月末增值税有余额吗 要是没有余额 我下个月交增值税应该怎么写分录
老师,我现在要开第一单出口发票,客户的货款金额是60万,海运费是2万,那我开出口发票时可以直接开货款62万吗?还是一张货款60万,国际运输2万?
实际发放职工薪酬总额包含单位部分社保和单位部分公积金吗?
个体工商户 没有进项 开票出去 不超10万 需要交经营所得吗?
老师,工商年报纳税总额是不是填应交税费总额
老师好法院给判的客户欠款打到公司公户上了怎么做分录
老师,这样的发票咋开呢?
咨询个问题,现在电子发票可以不打印吗
老师,请问下个人出租房子,房租收入税局代开票税局多少
老师,老板拿发票来报销,是借记其他应付款或者贷记其他应收款吗
老师好!公司收到的借款利息要交些什么税?税率是多少?我们是一般纳税人
年底需要处理吗?
不需要,这个科目就是这样的。因为应交增值税下有几个科目,要一起看。
好的,谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您。