你好 月末增值税有余额 借未交增值税 贷银行
老师,请问下图片我计提跟缴纳增值税的分录做的对吗?月末转出未交增值税有余额,怎么处理?
老师我想问下就是项目上预交的增值税这个月我没抵完的 有余额 我结转增值税怎么写这个分录啊
老师 请问一下 月末把增值税结转 月末增值税有余额吗 要是没有余额 我下个月交增值税应该怎么写分录
老师,问下,我的未交增值税和减免税额期末借方都有余额,是不是因为月底没有结转,需要结转是吗
本月我有“转出未交增值税”借方余额303428.43元,月末我想把它转到“未交增值税”科目,请看我下错没有? 借:应交税费一未交增值税 303428.43元 贷:应交税费一增值税一转出未交增值税 303428.43元
老师,这四笔怎么登账?谢谢
报政府的研发项目验收时没有折旧费用和人工费的归集,可以在这个项目名称下再归集公司研发人员正常的工资和折旧费用吗。
哪位老师帮忙做一下题,非常感谢
销售给省物资经销公司A产品150件,单价1400元,B产品200件,单价750元,增值税率13%,商品已经发出,款项尚未收回。如何写会计分录
个体工商户投资款必须由经营者转入吗?
上季度申报把预收账款确定了收入,该如何处理
退款的会计分录怎么做
老师,请问下, 补报了去年的印花税, 补交了50元,滞纳金100元, 总共150,补计提50元, 滞纳金做营业外支出,对 吗?
老师,你好!我们公司是小规模纳税人,之前是给外账做账,我们每个月都是零收入,现在想把账接回来,找外账要什么资料
老师,一般企业纳税信用等级是几级?
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