开的普通发票的话,在第一栏和第三栏里面填写。
老师,增值税小规模纳税人季度超过30万,税控开具发票不含税金额455053.39,应征增值税不含税销售额3%应该填多少
小规模纳税人,第四季度开票情况如下:征收率1%的普票,不含税销售额合计228445.54;征收率1%的专票,不含税销售额合计63861.39;征收率5%的普票,不含税销售额合计5714.29 如何计算第四季度应纳增值税?如何填报季度增值税申报表?
增值税申报表 应征增值税不含税销售额(3%征收率)怎么填?小规模纳税人,二季度超过起征点
小微企业增值税申报表,超过季度起征点,季度不含税销售额500096.41,第10栏小微企业免税销售额该怎么填?
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师收到城乡居民大病保险赔款怎么做账
老师,去税务大厅代扣税款,需要带什么资料去
企业21年12月成立的,现在第五年,未分配利润负的200多万,本年负的20万。这种是不是很高风险,已经在岗了,有没有什么好的建议
一个产品在挂靠在人家单位,现在这个产品不做了,需要处理掉,挂靠单位要把处理的产品开票出来,有规定要加多少税点吗?
老师好,24年12月工资在申报个税后又准备多发10万,还没有汇算清缴,这10万需要在24年税前扣除,这分录是要记在24年12月的凭证里才能税前扣除吗?
老师,12月份员工个税没有计提,在1月份工资里扣除了个税部分,2月申报个税缴纳,这个应该怎么处理?
老师您好,想咨询下,我公司2024年11月委托外单位开发了一套软件共70000元,当时在不知道能否研发成功,计入了管理费用35000元,现在软件研发成功了,也运行使用了,现在是不是应该计入无形资产,如果计入无形资产,无形资产价值应按多少去记?
客房中有免费房或者送给客户的体验房。我们借:营销费用 贷:客房收入 -房费收入 这样账务处理有没有问题
请问,个人去税务局代开工资劳务费,税点多少?一个月能开多少额度?
公司买房在银行做资金监管时有委托人个人账户做资金监管,可以吗
专票也开了 金额是按照含税销售额换算成3%不含税销售额填写吗
你们开的是3%的话,按照3%的来,按发票的不含税销售额就可以,专票的,在第一栏和第二栏里面。
普票和专票都是按照1%开的
按你发票的不含税的销售额填写就可以 减免的2%,单独的再减免表,本期发生额和实际抵扣金额,还有竹表应纳税减征额里面填写。
发票的不含税的销售额 是说按照1%不含税金额写?
你好,对的是的,是这么做的。
本期应纳税额是按照1%计算的税额?
3%来的系统,按照3%来的。
本期应纳税额减征额是按照2%计算填写?
你好,对的,是这么做的。
增值税减免税申报表 “小规模纳入减按1%征收率征收增值税”本期发生额、本期实际抵减税额怎么写
你好,和你主表应纳税减征额,填写一样的。 都是1%的需要交税的销售额*2%
本期应纳税额是1%的需要交税的销售额*3%?
本期应纳税额是你的不含税销售额乘以3%,这个应该是系统带的,不需要你修改,你不要动。
小微企业免税销售额和未达起征点销售额有什么区别
分别是有限公司小规模和个体户小规模的