你好这个可以上面备注下,这个是不是下面登记很多了?那这个支付时候不在登记了
手工现金日记账有一笔登记成报销单日期,时间较早,而支付日期较晚,下面已经登记了其他的支出了,怎么进行修改呢
老师,公司筹建期股东投入的现金和银行存款都进投资款,但一开始我问老板,老板说先记借款,我已经结账了,老板又说要进投资款,我做的是手工账,总账明细账现金日记账和银行日记账都登记了,报表也都出来了,我现在如果要改的话怎么改比较好呢
万方公司2018年5月31日银行存款日记账的余额为560000元,银行对账单的公司存款余额644377元。万方公司的出纳在进行逐笔勾对时发现以下情况:15月28日,公司委托银行托收的货款81000元,银行对账单上已有记录,但公司尚未收到托收承付结算凭证的收款通知。2、5月28日,银行对账单上记录有银行代公司支付本月水电费5200元,公司尚未收到委托收款结算凭证的付款通知。3、5月28日,公司签发转账支票一张,面额12000元,但未见银行对账单上记录该项业务。4、5月29日,公司在登记支付货款的银行汇票时,将金额84365元误记为84635元。。5、5月29日,银行把万方化工厂7150元的付款支票误记到公司的头上。6、5月30日,以一张期限为5个月、已持有2个月、票面金额为3900元的不带息商业汇票向银行贴现。公司尚未入账,银行对账单已将其作为公司存款入账,金额为3783元。7、5月31日,银行已扣手续费326元,公司尚未入账。
绿车公司2006年7月31日银行存款日记账的余额为560000元,银行对账单的公司存款余额为644377元。该公司出纳员在进行逐笔勾对时发现以下情况:1.7月28日,公司委托银行托收的货款81000元,银行对账单上已有记录,但公司尚未收到托收承付结算凭证的收款通知;2.7月28日,银行对账单上记录有银行代公司支付本月电费5200元,公司尚未收到委托收款结算凭证的付款通知;3.7月28日,公司签发转账支票一张,面值12000元,但未见银行对账单记录该项业务;4.7月29日公司在登记支付货款的银行汇票时,将金额84365元误记为84635元;5.7月29日银行把明华化工厂7150的付款支票误记到公司头上;6.7月30日公司以一张期限为5个月,已持有2个月、面值为3900元的不带息商业汇票向银行贴现,贴现率为12%。公司尚未入账,银行对账单已将其作为公司存款入账,金额为3783元;7.7月31日银行已扣手续费326元,公司尚未入账;要求:1.对于发现的记账差错,如何进行会计处理?2.编制绿车公司5月31日的银行存款余额调节表。
某企业2022年3月31日银行存日记账的账面余额为920000元,银行对账单余额为1050000元。经笔核对,查明有以下几笔未达账项: 企业月末将收到的一张转账支票6000元送存银行,企业已记账,而银行因尚未办妥划款手续,尚未记账。 企业月末开出一张转账支票4500元,企业已记账,而收票人尚未向银行办理进账手续,银行尚未记账。 银行代企业收入销货款133 000元,银行已记账,而企业尚未收到银行收款通知,尚未记账。 银行收取了企业短期借款第一季度的利息1500元,银行已记账,而企业尚未收到银行的计付利息通知单,尚未记账。 请根据上述资料,编制银行存款余额调节表:
我前几天找个文员工作,干的可顺心了。就是上班晚,下班也晚。就是前天公司大老板回来了,我就加班了,我不知道他是大老板,加班我特不乐意。就跟这个老板吵了几句,他就把我开了。我现在超级后悔,我开始不知道他是公司大老板,工作这么不好找,我还不珍惜。
您好老师,2024年亏损十万,房租 18万没有发票,今年汇算清缴 我可不可以用 去年亏损十万+今年一月亏损的合计数 来抵扣这18万的白条呢?
老师你好,冻品水产类单位是件、袋的税率都是9%吗?
收到发票填写报销单,但是没有按期付款,下一个月才付的款,报销单是和发票放一起?还是和下一月付款的银行回单放一起?
如果某项固定资产,原先使用期限10年,按照加速折旧法摊销,在10年摊销后,正常冲账出表,但发现该项固定资产仍能正常使用,若公司继续使用,应该怎样做账(会计分录)?
老师,一般纳税人,本月有进项,销项有3个点,9个点,增值税如何做账。进大于销,但是3点的必须缴纳不能抵扣。我不会做这种增值税的结转。您教我一下
我们公司是一般纳税人,收到合作社开的蔬菜的免税发票,这个发票我们一样能抵税,那做账的时候,会计分录咋做
你好老师,我是一般纳税人,我开的建筑服务-机械费,没有进项发票,但是我有1个点的机械租赁普通发票!这样我公司有风险吗?
现在进项票认证是在电子税务局可以吗
当月结存材料的实际成本=200-20+135-162=153(万元)。这题最后一步当月结存实际成本为什么200➖20 没有150➖15? 是因为问的是结存实际成本,不是问购入的实际成本 所以不用加嘛
下面已经登记了两项
你的意思是这个支付时间也登记了?后续是不是登记很多,那这个红笔登记一笔那个报销日期那个,冲了,要是不是很多,那这个可以红笔划了,后面都改下那个期末数
没有,下面登记的两项日期是实际支出日期,就一笔登记成报销单日期,下面两笔是实际支出日期,登错这一笔的填报日期比下面两项的实际报销日期要早
意思后面只登记2行,那你这个可以直接红笔划了就可以,一笔登记成报销单日期 这个划掉就可以,
就这个24号那一笔实际支出日期是28号,报销但是24号填的,下面两笔的日期是实际支出日期
你可以这个划掉 后面2个期末数改下,就可以,等 登记到28号再去登记,
整个1行划掉,然后把下面两行的余额改一下是吧,余额是用红笔划斜线,用红笔登记是吗
是的,余额是用红笔划斜线, 蓝笔登记,
那个一行都是用红笔划斜线吗,金额错误都是红笔划斜线蓝笔登记吗?老师能一起回答吗
之后这个余额地方蓝字登记改下余额就可以,我这边旋转不了图片你看我截图
可以用黑笔更改吗
这个错误是需要红笔划掉,这个更改那个余额填写是黑笔写可以
好的,谢谢老师
好的我先回复别的学员了