您好 是的 需要申报是就是这里面的, 印花税没有核定 可以不申报
老师,我们需要申报是不是就是这里面的,里面没有的如印花税还需要申报吗
税费认定信息里面有按次印花税要报,但是印花税没出现在我的待办里,还需要申报吗?
我们单位税费种核定里面没有印花税,是不是就不需要申报印花税
老师您好,我们公司是小规模纳税人,第二季度没有业务,也就是收入都是零,按照季度申报,税种里面没有印花税这个税种,我需要申报印花税吗,如果需要,我应该按期申报还是按次申报?
老师,个体户印花税需不需要申报,是不是看电子税务局里面里面申报的有没有,如果没有就不用申报是吧
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
明白了老师。另外申报这些税种时需要上传财务报表吗?
季度申报的时候 需要的
先申报税费~再申报财务报表。这两步都完成才算申报完成了对吗
先填财务报表 然后申报税 因为企业所得税根据财务报表数据比对
恩,企业所得税里面有成本,收入和利润,需要根据财报填写,这些步骤属于税费的申报。之后再上传财务报表进行申报,是这样吗
先填财务报表 然后申报税