一直都有的,可能是你没注意
老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办
老师,个税申报工资薪金所得时,自然人那个系统提示必须要填写第三步附表的个税减免,这种情况第一次遇到,以前报了那么多个税(工资薪金)也没有这种,这是个什么情况呢?
#提问#老师本季度报所得税,填季初季末人数后保存这个主表,显示您本次申报所填报的以前季度从业人数情况,与此前纳税申报记录不一致,资产总额也是那么提示的,可我看了好几遍没有问题,这是什么情况
老师,您好,个人所得税在2021年工2月-4月工资申报的时候工资薪金和劳务重复申报了;在2022年3月份更正申报的把工资重复的那部分去掉了,其他数据没变,工资薪金也申请退税了,但个人所得税汇算清缴的时候劳务工资有问题,显示已申报未缴税,请问这种情况是哪里有问题?需要到那个部门处理?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
这个数据,怎么填呢?
我这里的都不用填的,老师
减免的是不需要填的
是的我知道,但是现在系统提示必须要填这个才能过去,就不太明白了
不应该啊,直接过去就行了呢
我找到原因了,谢谢老师
行,好的,找到问题就就好了