你好,你没有这个税种认定是不是?
老师,现代服务按6%税率算的项目和一般纳税人采用简易计税方法按3%的征收率算的项目有相同的,到底怎么算
老师,问一下,一般纳税人开维修发票税率6%,有专票和普票,填表一的时候,一般计税方法中的6%税率填不到,只有简易计税方法中的6%征收率可以填,有进项税额,也抵扣不到
您好我想问一下一般纳税人简易计税的情形有:进项税额无法抵扣按3%减按2%征收率。差额计税也是无法取得进项票。不明白什么时候用差额计税什么时候用简易计税。能举例说明一下吗?
老师,请问一下一般纳税人开物业管理费的增值税专用发票税率是6%,那交税也是按开发票上的税额交吗?如有进项可以抵扣吗?还有税率是6,征收率是3是什么意思?这个是一般纳税人和小规模的税率的一种说法吗?
一般纳税人发生应税销售行为可以选择适用简易计税方法的,应该按照销售额和征收率计算应纳增值税额, 并且不得抵扣进项税额 但是当期又一般计税的开了9个点的发票,又有简易计税的这种,可以抵扣对应一般计税的进项吗
老师,你好 工资薪金2月份没申报,这个月可以补报嘛
老师您好,我们公司在在建工程期间2025年第一季度资产总额是4,839万元,现在还属于小型微利企业,如果第2季度资产总额超过了5,000万,就不属于小型微利企业了吧,那第1季度是减半征收的房产税,还有印花税什么的,是不是还需要补缴
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
请问,工商申报填写流程
本3月的月初向银行借入50000元,期限半年年利率6%,按季结算利息。则权责发生制的费用为多少?他说按季结算利息,需要本月份的钱再乘三吗?
员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多,该如何处理?
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
老师,这里借贷不平,这里是不是要用未分配利润填平呀?
电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额?
还有维修是13%的税率。
维修费一般纳税人不能开6%吗?我才接过来做,如果一般计税依据认定了6%税率,就可以填写了吗,那安装费呢?对方公司要求开的6%的专票
服务名称:生活服务*安装服务/生活服务*维修费
维修费不能开6%的,而且你没有6%的税种认定,所以在一般计税里面填写不了的。
安装的税率是9%。它属于建筑服务。
自己可以查询得到税种认定有哪些吗
你好,电子税务局, 涉税查询税种认定里面有。
增值税这一栏后面有个征收率0.03
增值税,你们只有商业的,没有服务类的。
那我这个月就这样先报上去影响大不大,营业执照上是有这些经营范围的,我这个月还是把2000多的税交起走,老师,你觉得可以吗?
可不可以增加税种认定呢
你好,影响大不大,得看你申报的对不对?
你填写的不对,申报了也比对不通过也申报不成功。
我刚刚翻了一下,第一个季度前会计也是填在那一栏的,是普票,也通过了
在简易计税里面吗?你们只能填写简易计税,其他的填写不了。
是的,在简易计税里面填的6%的征收率
发票税率开的6%,在一般计税依据里面填不了
你好,建议你们红冲,发票重新开。
对方已经把款付了,账已做,这样是不是很麻烦,以补税的方式,风险行是不是有点大了,这家公司去年年底才开始注册使用的,我们这种情况,还可以去申请服务类的税种吗?我们是销售空调公司,维修服务和安装服务可以改为6%税率吗?
你的发票不修改才有风险,即使当年他没有发现次年她以后也会发现的税务局。
税率不是你单位决定的,也不是我来决定的,这个是增值税税法规定的。
好的,我在研究哈怎么更改,谢谢老师
好的 不用客气,工作愉快。