你好,同学。 借,银行存款 贷,主营业务收入 应交 税费 增值税 销
制造业,一般纳税人,别人给我们生产产品,开的发票是加工费,分录怎么写?
我司做帮别的企业做生产加工服务,加工过程中只有产生服务费,我司又要开加工费的发票给对方,请问我应该怎么去避税呢?
老师,我问下,我家给别人加工锻件,生产行业,给对方开的加工费的增值税专用发票,怎么做会计分录
老师,我们是食品生产型企业,最近给人家加工了一批货物,增值税专票我们可以开加工费吗?可以的话对进销项税额有影响吗?
老师你好,我们公司给别人代加工零件,但是我们把客户的材料直接转给另一家公司加工,另一家公司给我们开的加工费我们应该怎么入账,怎么结转成本,会计分录是怎样做?
系统期初录入进项税额多录一千,导致进项税额贷方有一千余额,怎么做分录冲平
24年报销员工医疗费,我做的是,借,其他应付款,保险公司,贷,银行存款,但是今年老板说,这个保险公司不赔付了,相当于和保险公司是清账的,那今年我怎么调账
预收账款借方等于应收账款的意思吗?老师
老师你好,我咨询一下,财务软件做账,一个月分好几次做凭证,那做出来的凭证日期是不一样的,还是统一做成每月的最后一天,谢谢
公司注册资金规定5年内打款到公账上,可以用现金存到公账备注投资款吗
老师公司,没有要调增调减的,也要填相关数字到账载金额和税收金额吗?
老师,跨年的增值税发票可以作废吗?会有什么后果
支付购车款的时候 一定要做借固定资产 应交税费进项税 贷银行存款吗? 这个进项税可以放到后面做吗?
老师,请问我公司要注销,但公司库存多,是因为原要做到管理费用的,做到了,制造人工大概200多万,这个制造人工,要在库存名下,导致的,能做到以前年度损益来冲吗
老师,我们是2024年11月成立的新公司,现在在做企业所得税汇算清缴,12月份亏了19640.34,包含工资17000,企业所得税亏损明细表里本年度,只有2640.34的亏损,工资不能算在亏损里面吗