你好,操作是可以,但是你要注销的话要看税务局是不是同意。
老师,早上好,麻烦问一个问题,我们公司注册的时候是认缴制,后续费用类的都是做的跟老板借款,现在可以看到其他应付款和库存现金的余额有几百万了,老板说能不能把这个挂账的转到老板的个人卡上,老板在把钱转到对公账户做成注册资金?请问可以么 工商那边是不是还要去增资
老师好,请问,实际工作中遇到存货盘盈几百万怎么办呢?具体原因是之前是代帐公司做账的,根本没管真实的存货,每个月都没存货余额,但是实际上,公司肯定是有存货的,现在账要收回来,需要调账.按正规的做账是要调整以前年度损益调整,需要多交税,但是老板不愿意,这种怎么办呢?
老师1月份付出去那200多万农民工工资没报个税,就是这段时间项目经理造了一部分工资表大概有130多万的工资表给我,差不多有70来个人,他说是可控的人可以报个税的人,但工资表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4个月的样子,我把这些个税都报在所属期7月份,但入职日期都要填1月或是2月,但这样每个人就都扣不到一点个税了,这个怎么办好呢,130多万的工资,不可能不交一点个税呀,我问项目经理可以把这些工资表的月份都改动一下,改到4-7月,我就把入职日期填到4月份,适当的交点个税(个税归公司承担)不,他说不能改,因为这些人有的6、7月份已经在其他地方有发工资了,这个要怎么操作才能交点个税呢
各位老师大早上好,我们公司是生产加工布料的,然后也没有个库管做原材料的管理,原材料拉来堆在那里,只是用的时候,想用多少就拿多少,我没有办法做核算,然后我在月底盘了一下库存,只是把剩余的给盘点了一下,发现原材料领用的比例,比生产下来的成品大的多,然后我给老板说了,说是算下来成本大于销价,老板又说机台根前还有没有用的原材料,那么老师,我想请教一下,在没有库管的情况下,没有人做原料的数量统计,这一块我怎么做原材料的盘点核算才可以大致做到准确呢
我们2023年12月份取得一张专票,已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ,就把这张发票红冲了,又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益,贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表,他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一:我们做的账务处理对不对?问题二:软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗?本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万,如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
老师你好,企业工商年报的网址有吗
老师,想咨询你一个建筑企业增值税预交问题!是开票前预交,还是开票后。比如本月开票,本月预交吗
在2020年的发票入账了,也抵扣了,还有一笔尾款不用付了,这要怎么入账?
电子口岸卡查询本月有5张报关单,但是电子税务局报关单查询有7张,老师:这是什么原因,应该怎么办
分公司注销完多久可以注销总公司
你好,员工的私车公用,必须要规定要有租金吗,税法第几条有这个规定
应付职工薪酬的福利费,属于工资总额的百分之14范畴里吗
管理成本制度我做好审核通过是不是要打印出来让各部门签字,然后再群里同步发电子档
残保金是减免必须是小微企业?
老师,请问咱们有关于退运的出口退税的课程吗?想了解一下发生退货退运怎么处理
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不同意,会怎么样啊
你好不同意的话你就得要。做销售处理,然后交税。
可以先这样做对吗
你好,可以的,你可以先这样做。