咨询
Q

如果进项比销项大,是不是不用交税?怎么做分录。月末怎么转进项税额?每个月都是进项大该怎么处理好,有什么好办法

2021-07-01 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 20:58

您好是的,借销项税额,转出未交增值税,贷进项税额

头像
齐红老师 解答 2021-07-01 20:59

实际可以,这个,实际进项大于销项税额,不用交税可以

头像
齐红老师 解答 2021-07-01 20:59

看你们税局要求按税负交税没?没有可以不用交

头像
快账用户8929 追问 2021-07-01 21:01

意思如果税务局要求每个月按照一个点缴税,那不管是不是进项大于销项都需要交一个点的税额嘛

头像
齐红老师 解答 2021-07-01 21:04

是的,这样你少认证点发票

头像
快账用户8929 追问 2021-07-01 21:07

如果销项是零,进项是10000,税负率是1%。怎么算出要认证多少发票呢?是(销项-进项)在除以不含税收入算出税负率嘛

头像
齐红老师 解答 2021-07-01 21:18

是的,有留底税额分子还需要减掉,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好是的,借销项税额,转出未交增值税,贷进项税额
2021-07-01
您好,期末如果不需要交税,不需要做转出处理。需要交税的话则通过应交税费-未交增值进行结转
2024-01-16
你好1. 你可以选择暂时不结转的      等着销项税大于了进项税在结转就行了。  
2021-06-01
你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-09-07
你好! 建议:月底做分录 借应交税费…应交增值税(销项税额)(如果没有销项,这科目可以不体现) 应交税费…未交增值税 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2021-02-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×