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老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额,我应该怎么结转分录?是借:应交税费-销项税额 7.5 借:应交税费-转出未交增值税 0.5 贷:应交税费进项税额 8? 那往后如果销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理

2022-01-05 18:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 18:12

进项税额大于销售税额。月末可以不用结转的

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快账用户5240 追问 2022-01-05 18:12

如果要结转呢

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快账用户5240 追问 2022-01-05 18:14

这样做分录可以? 那往后销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么做分录

这样做分录可以? 那往后销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么做分录
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齐红老师 解答 2022-01-05 18:16

是的,是这样结转的 销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税应该是贷方余额啊

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快账用户5240 追问 2022-01-05 18:19

老师,我意思是如果往后的我的销项税额大于进项税额了,那我前面应交税费-转出未交增值税 应该怎么再结转分录呢

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齐红老师 解答 2022-01-05 18:20

销项税额大于进项税额,你吧当期销项税和进项税结转到转出未交增值税,按借贷抵减后的余额结转到未交增值税里面

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快账用户5240 追问 2022-01-05 18:23

是把当期销项税额和进项税额的差额结转到转出未交增值税?

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齐红老师 解答 2022-01-05 18:24

是的,是按差额结转的

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快账用户5240 追问 2022-01-05 18:36

老师可以写一下完整的分录?

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快账用户5240 追问 2022-01-05 18:57

老师,还有这个月应交税费税费是负数,那应该怎么重分类

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齐红老师 解答 2022-01-05 19:45

就把负数税种的余额重分类到其他流动资产

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快账用户5240 追问 2022-01-06 10:59

老师,可以把前面当期销项税额和进项税额的差额结转到转出未交增值税 的分录写一下给我?

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齐红老师 解答 2022-01-06 11:46

借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税

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进项税额大于销售税额。月末可以不用结转的
2022-01-05
你好,是的,这样做没错
2021-01-19
你好,你的会计处理是正确的
2024-02-29
同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2021-12-10
你上期留底税额这个结转到转出未交增值税下面吗,那这个做借销项税额 10贷进项税额,1 转出未交增值税9 ,上期留底1 那这个后面做借转出未交增值税8 贷未交增值税8
2020-10-14
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