同学你好,你这是内账吗,外账的话,没有人工,快递费一级科目啊。麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
借借:生产成本 贷:人工,快递费。 结转主营业务成本 借:主营 贷:库存商品生产成本这样对吗?
原材料结转成本,之前都没有计提人工和制造费用,可以借生产成本,贷原材料,借库存商品,贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品,这样写吗
借:生产成本 贷:原材料 完工入库 借:库存商品 贷:生产成本 销售 借:主营业务成本 贷:库存商品
借:生产成本-**产品-直接材料 贷:原材料: 借:库存商品-**产品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收账款 贷:主营业务收入 制造加工厂是这样的分录吗?
老师好!我单位是汽车修理行业,借库存商品 贷银行存款 计提工资 借生产成本–人工费 贷应付职工薪酬 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 生产成本
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
外账,结转成本借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬 计提工资 借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬 会计学堂老师说的,但是感觉不对呀
同学你好,结转成本,借:产成品,或者库存商品,贷:生产成本-人工等科目。计提工资,借:生成成本-人工,贷:应付职工薪酬。这样的。
麻烦看下,第2张图贷销售费用互虐,采购进来库存商品和人工检测,发出给客户
同学你好,不好意思,第二个图片我也看不懂。
第二个图片是多个库存商品成备注的商品
同学你好,生产成本直接转到主营业务成本,很少有这样结转的。
说的是具体哪一笔?
同学你好,就是第一笔和最后一笔。
主营业务成本,生产成本吗?生产成本-人工,截图没改,那应该怎么做账呢
同学你好,是的,具体做账的话,需要看看给出的题目是什么的。
又不是做题目,为嘛要看题目
同学你好,那也要看业务内容吧。否则,只有分录不好理解啊。
就是购进一批商品、人工组装、测试后成产品卖出去,怎么结转人工,主营业务成本,结转的人工怎么计提工资
同学你好,这种情况的话,购买商品,借:原材料,贷:银行存款款,人工组装时领用,借:生产成本-材料,贷:原材料。计提人工时,借:生产成本-人工,贷:应付职工薪酬。测试后入库,借:库存商品,贷:生产成本-材料,人工。卖出去以后结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。
好的,之前不确定是组装测试后出售,直接计入的库存商品,计提人工,只能计提当月的人工吗
同学你好,是的,之前不确定是组装测试后出售,直接计入的库存商品,计提人工,只能计提当月的人工。
人工应该怎么计提,目前已经是库存商品了,购进原材料,委托第三方加工后回公司组装测试再发出,怎么做账务处理
同学你好,购进时,借;原材料,贷:银行存款,委托发出时,借:委托加工物资,贷:原材料,收回来,借:库存商品,贷:委托加工物资,组装时计提人工直接借:销售费用,贷:应付职工薪酬。