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老师:收到公司的费用票 收入票 进项票 以及银行对账单,收到这些东西后做账的思路是怎么样的呢,就是比如做账的流程,然后以及平时的做账思路,做的时候应该结合那些财务软件上的数据联系起来看,以及其他的东西联系起来看的呢,我平时就是拿到哪张做哪张,然后他们说这样不行

2021-07-01 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-01 14:02

你好这个收入放一起,之后再银行回单,再进项,再费用,成本,结合看?这个付款就结合往来看,这收入结合挂应收还是预收之前有没有合作还是挂之前的,

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你好这个收入放一起,之后再银行回单,再进项,再费用,成本,结合看?这个付款就结合往来看,这收入结合挂应收还是预收之前有没有合作还是挂之前的,
2021-07-01
你好,就是拿到哪张票就先做哪张,然后看这张票是不是跟你之前有挂过往来
2021-07-01
你好,你财务经理的意思是,联营的货如果销售出去了,暂时不缺认收入,计入应付给联营方的应付账款里。
2024-05-17
您好 这样账务处理可以的哈
2023-10-13
同学你好 直接该计入哪里就计入哪里,没有发票的单独自己统计一下,然后到时候一块调增就行
2020-09-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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