咨询
Q

各位老师 下午好 预收账款,老会计做成应收账款贷方,现在发货抵扣货款,怎样做分录?

2025-04-26 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-26 14:50

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

头像
快账用户2222 追问 2025-04-26 14:51

我已经确认收入了,这样做主营业务是不是对不上?

头像
齐红老师 解答 2025-04-26 14:52

因为前面先收到是在货方,那么确认就是借方,这样就平了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,你应收和预收同时用?
2023-01-05
你好          你先暂估下 :借应付账款 或者预付账款贷银行存款。 货物到了 借库存商品 贷  应付账款 或者预付账款
2021-05-25
你好当月没有支付销售出去了可以
2024-04-12
你好,借应收账款贷银行存款,做这个相反的就行。
2021-12-28
你冲的时候不就是借应付账款贷发展基金吗
2020-07-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×