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老师,我预收账款23000元,现在货物发出,应收28000元,税款3640元。怎么做分录呢?

2021-08-02 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 15:21

借预收账款28000贷主营业务收入应交税费应交增值税。 预收账款在借方有余额,表示对方欠你的。

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快账用户1116 追问 2021-08-02 15:43

怎样结转成本?

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齐红老师 解答 2021-08-02 15:44

你好,货物购入的成本是多少?

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快账用户1116 追问 2021-08-02 15:52

成本是24000元的。

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齐红老师 解答 2021-08-02 15:54

借主营业务成本贷库存商品,如果是销售货物的。

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快账用户1116 追问 2021-08-02 15:55

差额记在什么科目?

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齐红老师 解答 2021-08-02 15:57

你好,没有差额的差额是毛利润,不需要在分录里面体现,它在利润表里面体现。

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快账用户1116 追问 2021-08-02 15:58

借:主营业务成本24000,贷库存商品2400吗?

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齐红老师 解答 2021-08-02 16:00

库存商品的金额对了,其他的正确。

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快账用户1116 追问 2021-08-02 16:08

老师,预收账款在贷方,是付的,表示什么意思呢?

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齐红老师 解答 2021-08-02 16:12

你好,对方欠你们钱的意思。

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借预收账款28000贷主营业务收入应交税费应交增值税。 预收账款在借方有余额,表示对方欠你的。
2021-08-02
你好,这个运费是你们单位承担还是对方承担?是对方承担五块钱,你们单位承担15吗?
2023-02-04
你发放工资的时候,要扣除这个23000来平账啊
2021-12-14
您好,分别做分录
货款
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
补贴
借:银行存款

贷:营业外收入
借:主营业务成本
贷:银行存款
2024-05-11
同学,你好 借:应收帐款12000 银行存款11000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
2021-01-06
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