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老师,咨询一下,我公司预收别的公司一笔货款,后期未给它们发货,现要求我们退款,这款的这笔分录该怎么做 预收货款时这样做的借 银行存款 贷 应收账款

2021-12-28 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 09:31

你好,借应收账款贷银行存款,做这个相反的就行。

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快账用户5429 追问 2021-12-28 09:32

应收账款借方余额该怎么理解

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:33

你好,不会出现借方余额的,你们不可能退的比收到的多吧。

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快账用户5429 追问 2021-12-28 09:35

我的科目余额表上有借方余额,刚好跟这笔退款金额一样

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:37

那你需要看一下明细账,应收账款的明细帐。

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:37

看一下是不是做了两次。

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快账用户5429 追问 2021-12-28 09:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:41

不用客气,工作愉快。

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你好,借应收账款贷银行存款,做这个相反的就行。
2021-12-28
开票不要开给公司,直接少开一台。相当于是代收代付
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