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老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?这三个税分别对应的分录怎么写?

2021-07-01 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 08:38

你好,是补确认收入,导致补交了上述3个税款? 

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快账用户3921 追问 2021-07-01 08:39

自查,找了进项税额转出,和少交的印花税

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齐红老师 解答 2021-07-01 08:39

你好,是因为什么原因做的进项税额转出呢? 

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快账用户3921 追问 2021-07-01 09:24

简易征收,我们进项税也抵扣了

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齐红老师 解答 2021-07-01 09:28

你好 借:原材料等科目 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出),  贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 ,企业所得税 税金及附加—印花税,  贷:银行存款

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你好,是补确认收入,导致补交了上述3个税款? 
2021-07-01
你好! 借利润分配…未分配利润 贷银行存款
2021-07-01
您好,这个的话,借 以前年度损益调整  ——所得税  应交税费 未交增值税 贷 银行存款
2023-10-11
同学你好 是什么会计准则
2022-09-15
你好,涉及以前年度的要通过以前年度损益啊
2022-07-14
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