是因为少做了收入 一般纳税人吗?
老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?这三个税分别对应的分录怎么写?
老师 我司被市局风险股抽查到了 ,要求补缴2022年度增值税及附加、印花税、水利基金、所得税(暂估应付未到票),请问这些税费分别从什么时候计算滞纳金?
我公司,2021年期间,有个大学生补助650元,当时我们做营业外收入,今年税务局说我们不该拿这个补助,让我们补缴增值税城建税教育附加税及滞纳金,请问分录怎么做
老师,您好!今年税务局查帐,公司补交了2021-2023年度三年的企业所得税、增值税及附加、印花税及滞纳金,共计155900元,请问这个分录应该怎么做
老师好,我们公司被税务局查账,补交3年的收入,有增值税,印花税,附加税,企业所得税,现在要做分录,怎么做?
是的,是少做了收入,不是一般纳税人 是小规模
借,应收账款或者预收账款 贷,利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税。 借,应交税费,应交增值税, 贷,银行存款 借,利润分配,未分配利润, 贷应交税费附加税、印花税、企业所得税。 借应交税费附加税,印花税、企业所得税, 营业外支出,滞纳金。 贷,银行存款
这样做会影响当期损益吗? 税务局不让影响当期损益
这个没有影响当期损益,除了滞纳金影响了,其他的都没有影响。
是否要用到调整以前年度损益科目
2023年的资产负债表收入是不是应该增加了,
企业会计准则用以前年度损益调整 小企业会计准则,用利润分配未分配利润