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老师,我三月份计提了87万的主营业务成本暂估。4月份怎么冲暂估?冲回后主营业务成本就是负数,这样对吗?

2021-06-30 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-30 19:01

借主营业务成本贷应付帐款 这么的吗 是的话借应付帐款借主营业务成本-87 可以

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快账用户5875 追问 2021-06-30 19:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-06-30 19:09

不用客气 工作愉快

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借主营业务成本贷应付帐款 这么的吗 是的话借应付帐款借主营业务成本-87 可以
2021-06-30
你好! 成本发票有没有取得呢?
2021-07-13
您好 二月份冲暂估 对应主营业务成本也应该冲销 然后再写蓝字分录
2021-05-07
你好,4月份红冲了,没有根据取得的发票做成本分录吗?
2021-06-03
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
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