你好,这里的社保和公积金是公司负担部分。
请问,a公司发员工10个人的工资,其中有4个人的社保和公积金在是b公司代为缴纳,那么,b公司在计提社保和公积金的时候,这四个人的社保和公积金是否要计入借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金中,想要详细的分录,谢谢
1.计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保/公积金(单位部分) 借:管理费用-社保(单位部分) 管理费用-公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 3.发工资: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 4.缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款 老师给我看下计提社保,工资,发放和缴纳社保,的分录对不对?谢谢
计提社保工资和公积金。做借管理销售费用 贷应付职工薪酬社保和公积金。这里的社保和公积金是个人和公司的都包括么?
老师好,每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗? 计提时: 工资部分: 借:管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 贷:应付职工薪酬-应付社会保险 借:管理费用-住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷:银行存款 最终工资发放: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款
老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
都说本年利润都要清零。比如24年利润表本年累计金额20万,资产负债表年初未分配利润10万 请问26年资产负债表的期初数字是30吗?
老师, 我们是汽车销售行业,每次销售卖车都会送客户尿素,机油等,找了一个固定售后公司,月底售后就根据这个纸质清单给我们开票,但是每次都开,劳务*保养材料费。 我想知道正规的发票应该是什么,且我这边分录需要分几部做,分录怎么写。
我们员工大部分都是有累计减除费用的,但是有两个员工却没有累计减除费用,请问是什么原因呢
老师,24年工资计提643300,个税申报643000,实际有15000没发放,现在汇算清缴账载金额,实际发生额,税收金额分别怎么填呢
收定金要计入合同负债还是预收账款?
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师我报汇算清缴时财务费用利润表里是负数是什么意思有风险吗
老师您好! 外币账户既有原币金额也有折合人民币金额 月末怎么调汇?原币金额对得上还用调汇吗
有一笔2022年的费用做主营业成本报税可睡前抵扣了,但现在发现这笔费用做重了,那我改了年报了,凭证需要做冲回么?怎么做账务处理
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那6月就做计提工资社保和公积金?借管理销售费用 贷应付职工薪酬工资 社保和公积金 公司部分 然后下个月支付了公积金和工资再冲回吗?这个月除了计提再做一个支付6月社保的凭证就可以了么?借应付职工薪酬社保 其它应付款社保 贷银行存款?
你好 计提的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保,公积金 缴纳社保,公积金的时候,借:应付职工薪酬—社保,公积金,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资,扣缴个人负担部分,借:应付职工薪酬—工资,贷:其他应收款(个人负担部分),银行存款等科目