咨询
Q

暂估成本,从收到商品未收到发票,到结转成本,到次月收到发票分别怎么做分录

2021-06-27 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-27 22:41

同学你好!暂估成本,你收到商品没有收到发票的时候,就借:库存商品,贷:应付账款-暂估应付账款。

头像
齐红老师 解答 2021-06-27 22:44

然后等到月底结转成本的时候跟正常的结转一样的,借:主营业务成本贷:库存商品。等到次月初出你就把你暂估的成本红冲掉,做一个红字的跟暂估成本一模一样的会计分录,然后再根据正规的发票做借:库存商品借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应付账款,就可以了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好!暂估成本,你收到商品没有收到发票的时候,就借:库存商品,贷:应付账款-暂估应付账款。
2021-06-27
您好 收到商品未收到发票 借 库存商品 不含可抵扣进行税额 贷:应付账款-暂估应付账款 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 次月收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2021-06-27
借原材料贷生产成本, 借原材料贷应付账款, 然后再做发票的,借原材料贷银行存款, 借生产成本贷原材料。
2022-11-22
你好 补结转就行了。 借主营业务成本贷库存商品等 。假如是销货的成本的话
2021-02-01
你好 成本全额入库,后面按收到发票的金额把前面没票的成本红冲 按发票入账就可以了 
2021-06-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×