您好 借:应交税金-应交增值税-减免税金 贷:银行存款
增值税本期不能申报,原因说是上期未申报,但我在未申报查询中没查到以及申报查询中也没有,找不到
总分公司汇总缴纳所得税,备案时不就地分摊,季度所得税申报表17-22栏不需要填写吗?分公司也不需要申报企业所得税也不需要汇算了对吗
没有,为申报的只有本期的
之前是小规模,10月转为一般纳税人,取得专票抵扣了,税务局要求转出,如何做帐
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_bjsw_svrO28,所属应用:核心征管后端,异常原因:上期未申报:征收项目:增值税品目:商业(3%)未申报,征收项目:增值税品目:专业技术服务未申报。申报查询没查到,未申报查询也没查到怎么办我记得是报了的
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_bjsw_svr028,所属应用:核心征管后端,异常原因:上期未申报:征收项目:增值税品目:商业(3%)未申报,征收项目:增值税品目:专业技术服务未申报。申报查询没查到,未申报查询也没查到怎么办我记得是报了的
老师,这种二手车买票,也要报收入的吧,这个上面只写了2万块钱,那2万是含税金额吗?我们是小规模。
资产负债表的未分配利润期初期末余额的差额不等于净利润怎么回事?
会计人在国家电网的发现前景怎么样
请问一下老师,2月暂估原材料入库金额5000元,那么3月开票5500元,我怎么调差异,这个发票只是冲的2月的暂估,那么3月份有开销售发票,无对应进项又该怎样做账(3月还是暂估是吗)
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你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目