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老师您好,费用暂估怎么做分录?

2021-06-26 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-26 11:08

你好, 借费用 贷应付账款-暂估

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快账用户7245 追问 2021-06-26 11:10

老师您好,费用不用设二级明细吗?

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齐红老师 解答 2021-06-26 11:21

要的,这个二级明细要根据实际费用类型写

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你好, 借费用 贷应付账款-暂估
2021-06-26
之前的分录怎么做的
2021-11-22
借库存商品贷,应付账款暂估 发票到了红冲,如果做了成本汇算,清缴之前发票必须到,到不了的话调增,不允许抵扣。
2022-08-10
你好 可以的 购入货物的吗 借库存商品 贷银行存款 应付帐款
2021-06-05
例如租金发票暂未收到,先暂估  借:管理费用--租金 贷:应付账款--暂估应付款 实际取得发票后,先红冲暂估分录,然后根据发票金额重新做账 借:管理费用--租金 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2021-10-17
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