你好,借:管理费用 贷:长期待摊费用
老师,我接手一个新的公司,还在开办期间,之前的会计把开办费做到长期待摊费用科目了,今年1月开始建的账,我想请问下,我接手能把长期待摊费用科目的调到管理费用开办费吗?
老师好,我想问一下公司2019年整年都没有营业做账时,用的科目都是长期待摊开办费 ,2020年1月开始有往来款和开票,那2020能开始做账长期待摊开办费怎么结转啊
我想问一下,一个公司从注册下来一直都没有任何的业务往来,只有法人自己在交社保,银行流水也只有法人存款进来和扣手续费,做账一直都是做长期待摊费用-开办费,这个长期待摊费用-开办费,最长是可以做几年啊
老师 今年3月开的公司,今年还没开始有收入,今年买的彩钢板和人工安装费的发票收到了 应该怎么做账? 做长期待摊费用开办费?
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
那上一年度的待摊费用,结转过来需要每月分摊做账吗
年初一次结转就好
需要每月分摊做账
那管理费用需要用二级科目吗,如果需要那要用什么科目
用什么二级科目要看你之前具体的买的什么用于哪里呀