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请问老师,1月份买的固定资产,4月份开回来发票,该怎么做账,折旧该什么时候提?

2021-03-31 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-31 21:09

同学你好!1月份的话  记入预付账款 收到发票  再转入固定资产 然后   折旧从5月份   开始的

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快账用户6247 追问 2021-03-31 21:10

固定资产在1月份已经回来了,这种该咋弄呢?

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齐红老师 解答 2021-03-31 21:11

我说了   1月份    先入预付账款呀 没发票    先不记入固定资产的

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快账用户6247 追问 2021-03-31 21:12

好滴,那就是说,发票回来在做,是吗

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齐红老师 解答 2021-03-31 21:13

嗯嗯   是这个意思的哦

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快账用户6247 追问 2021-03-31 21:13

好的,明白

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齐红老师 解答 2021-03-31 21:13

嗯嗯,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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同学你好!1月份的话  记入预付账款 收到发票  再转入固定资产 然后   折旧从5月份   开始的
2021-03-31
可以,外账是可以就按发票时间做
2020-12-26
那个是固定资产到公司的月份次月开始
2024-08-14
你这里合同签订就计入固定资产,然后次月开始折旧,就是分期付款购买设备的处理。
2020-11-07
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2020-10-23
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