你好 借:在途物资——301#材料 30000%2B500*600/(600%2B400) 在途物资——302#材料 8000%2B500*400/(600%2B400) 应交税费—应交增值税(进项税额)3900%2B1040 贷:银行存款30000%2B3900%2B8000%2B1040%2B500
大众工厂为增值税一般纳税人 ,适用税率为13%。2019年9月发生下列经济业务: 1.3日,从永昌工厂购人301#材料600千克,买价30000元,增值税税额3900元;302*材料400千克,买价8000元,增值税税额1040元。共发生运输费500元(含税),取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题,将在专业会计中介绍,下同)。
3日,从水昌工厂购入301材料600千克,买价3000元增值税税额3900元:302材 料400千克,买价8000元,增值税税额1040元。共发生运输费500元(含税)取得增值税普 通发票。款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题 将在专业会计中介绍,下同)
3日,从永昌工厂购入301材料600千克,买价30000元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税税额1040元,共发生运输费500元(含税),去的增值税普通发票?款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,要不考虑增值税问题,将在会计中介绍)
1.3日,从永昌工厂购入301*材料600千克,买价30000元,增值税税额4800元;302*材料400千克,买价8000元,增值税税额1280元。共发生运输费500元,取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题,将在专业会计中介绍,下同)
大众工厂为增税一般纳税人,适用税率为13%。2019年9月发生下列经济业务:1.3日,从永昌工厂购人301#材料千600克,买价30000元,增值税税额3900元;302*材料千400克,买价8000元,增值税税额1040元。共发生运输费500元(含税),取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付,材料尚来到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题,将在专业会计中介绍,下同)。
老师你好,我们是4s店,采购整车的时候有返利补贴,列如,139800-20000返利补贴 厂家给我们开票119800 这台车,我们销售给公司开专票119800 完后这2万要退给开专票的这家公司, 2万元钱的补贴到我们账了,我们要退给开专票的这家公司,是不是退的时候我们要收这2万元的税点呢
老师好,我是总公司的分公司,2024年二季度给总公司的利润表产生企税了,实际没产生,2024年4季度把这部分利润补上了,有企税,未交。2025年4月,总公司汇缴,分摊给我公司应纳税额,不包括我公司2024年4季度的企税,这种情况,我怎么报我单位的企税。感谢老师
新开了一家律师事务所,合伙企业,需要申报哪些税,怎么申报
我们公司领导的家属,这个家属不是我们公司的员工,但是这个家属想让我们公司给他代交保险,这样合法吗
年报的营业收入是不是跟第四季度申报收入要一致,有一次处置固定资产,我们是计入营业外收入了,跟企业年报汇算里的收入对不上,系统是计入营业收入那栏了,是否需要调整
个人经营所得忘记申报了,带什么资料去报啊
咨询服务可以开6个点的专票对吗?一般纳税人
老师,这个表有12个月,请问怎么汇总到一个总表,每个月每个人一个一个项目加太麻烦了,有什么方法呢?
填企业汇算里主表里的营业收入,提示跟增税做对比,发现增税比营业收入多1200,这个1200是个税退手续费时填报的,帐务处理是放在营业外收入,那肯定对不上啊,这怎么处理。
老师,用法人账号登录电子税务局,怎么解除法人办税员身份啊,