咨询
Q

新建帐套,固定资产,应付职工薪酬,应交税费期初有余额,分别得用什么对应科目,才能试算平衡呢

2021-03-23 22:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-23 22:49

同学你好 都使用科目的期末余额

头像
快账用户2749 追问 2021-03-23 22:53

刚开始建帐用的是上期末余额呀,就是不知这些余额要用什么科目来平衡对应,比如建帐时贷方应交税费有30万,要用什么科目来对应这30万,才能试算平衡

头像
齐红老师 解答 2021-03-23 23:29

是负债的余额与资产及所有者权益的余额满足恒等式就可以 不是单独某个科目对应某个科目的

头像
快账用户2749 追问 2021-03-24 08:10

那个我知道,关键是前面没有建帐,那些数据并不是本来就相恒等的,所以才要找出现在有期初数据的对应科目来恒等,不然恒等不了

头像
齐红老师 解答 2021-03-24 11:10

差额计入其他应付款里边

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 都使用科目的期末余额
2021-03-23
贷方余额吗 利润分配
2020-08-29
你好,学员,差额对应科目坐到未分配利润中
2022-03-25
你好,这个如果是平的话,是可以的
2022-01-23
1,250000+1000000 2,560000 3,101000+300000 4,80+100+50+20-10+5 你计算一下结果同学
2022-05-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×