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老师,新建账套时,应付职工薪酬期初有金额,那对应的科目要选择哪个?才能试算平衡?

2020-08-29 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-29 13:55

贷方余额吗 利润分配

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快账用户4360 追问 2020-08-29 13:59

是在贷方。但是做在利润分配-未分配利润,这样跟我之前的未分配利润金额就不一致了

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快账用户4360 追问 2020-08-29 14:01

因为之前的工资已经做了管理费用,结转计入未分配利润了。现在期初又把应付职工薪酬做未分配利润,这样不是重复了吗?

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齐红老师 解答 2020-08-29 14:04

之前借管理费用贷应付职工薪酬100 不就是利润分配-100 应付职工薪酬100吗

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快账用户4360 追问 2020-08-29 14:43

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-29 14:45

不用客气的,应该的。

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贷方余额吗 利润分配
2020-08-29
同学你好 都使用科目的期末余额
2021-03-23
你好,学员,差额对应科目坐到未分配利润中
2022-03-25
你这个应该是中途建账吧。 你的应收账款来源应该是营业收入产生的,营业收入结转对应的应该是本年利润。 库存商品啊 ,银行存款,这些可能对应的是实收资本,或者老板垫资。 建议结合企业的实际情况,确定对应的贷方科目。
2019-09-06
同学你好 你用利润分配未分配利润来操作
2021-03-15
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