贷方余额吗 利润分配
老师,新建账套时,应付职工薪酬期初有金额,那对应的科目要选择哪个?才能试算平衡?
新建帐套,固定资产,应付职工薪酬,应交税费期初有余额,分别得用什么对应科目,才能试算平衡呢
老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
请问金蝶设置初始数据时,有应付职工薪酬(计提的工资以及社保)和应交税费,对应科目是什么才能平衡呢?之前未建账,没有科目余额表,都没有。
老板只给了我们应付账款、应收账款、固定资产刚盘完(不知道金额)库存商品(太远没盘)银行存款、现金的余额(相当于建账的期初额)试算不平衡,目前说要建账那要怎么建 试算平衡了才能建账麻,调到库存商品、未分配利润都有些不大合理吧
老师,你好,甲公司因资金困难,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑项目资金,乙公司可以开建筑业发票给甲吗
我公司为广告公司,开销售发票,写现代服务.技术服务费,需要缴纳文化建设费吗
老师,为什么无法查明的现金盘亏2万元,是借记管理费用呢?发生额是加两万不是减去两万呢?不明白
去年的账做漏了个营业外支出,今年做的时候,是更正去年的报表还是把它当今年的支出啊?去年的汇算清缴已经做了。
常规的企业都需要报哪些税
老师好!请问给医院开具骨科耗材的发票,其中一个不是集采目录的,只能赠送,请问这个赠送的是否需要开具发票给医院呢?如何开具呢?谢谢老师!
原股份ABC股东分别占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股东分别占比34%34%22%10%根据净资产500万(不增值的情况下),CD股东该怎么出资?
比如亏损12万,需要合伙人承担平分,记账凭证应该怎么记
请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
文化建设费计算依据的文件是哪个
是在贷方。但是做在利润分配-未分配利润,这样跟我之前的未分配利润金额就不一致了
因为之前的工资已经做了管理费用,结转计入未分配利润了。现在期初又把应付职工薪酬做未分配利润,这样不是重复了吗?
之前借管理费用贷应付职工薪酬100 不就是利润分配-100 应付职工薪酬100吗
明白了,谢谢老师
不用客气的,应该的。