是去年的账就只能做到去年的哈。更正汇算就行,汇算还没结束
去年的成本票今年年初收到,今年汇算清缴时已经把去年的成本票报上了,但是没入账,导致账表不符,应该怎么做分录调整
去年10月的账做错了,我今年2月更正,还是在去年12月更正呢,做汇算清缴
我们去年的宿舍费用做了无票支出,今年发票已经开了,这个怎么处理,去年做了4比无票支出,今年开了这四笔支出额外还有一个今年的,账务怎么处理
老师,请问把去年12月的发票做漏了,未入账,今年要怎么做呢?已过年度汇算清缴时间?
老师,医疗行业,去年医保在拨款的时候扣了一些不合规的罚款,我们做账把这部分罚款做了营业外支出,然后今年医保人工审核又把去年扣的罚款退了一部分回来,今年做账是冲抵去年的营业外支出,做以前年度损益调整么,还是直接把退回来的钱直接做营业外收入
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
以前年度损益调整科目是干嘛的呀
你今年做以前年度损益调整还是得调整上年的报表,然后做汇算
好的,我汇算交了税,更正的话会退税吗
那个还是需要做纳税调增不影响交税的
是不影响,但是更正是不是会退税回来再扣税
不需要退税的哈,已经交的税填在本年累计预交所得税栏
我是在汇算清缴的时候补交的税,
不影响已经补交的税,因为那个营业外支出不影响最后的应纳税所得额
是不影响,我是说,我更正的话是不是等于先作废我已经做了的汇算,作废的话我汇算补交的税是不是要先退回来
不需要先退回的,正常更正申报就是了。已经交的税填在本年累计预交所得税栏就完事
好的,谢谢了啊
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。