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老师,请问一家企业经营很久了,但是一直没建立账本,如今要建账,固定资产这些如何入账,都已经经营很久单据早就没有了,例如办公设备,汽车,租金,怎么提现出来账务上

2021-03-19 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-19 20:27

您好,没有单据的话,也很久了,您可以做固定资产,然后累计折旧就可以了

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齐红老师 解答 2021-03-19 20:28

就相当于录入了固定资产,但是又全部累计折旧了,这种情况需要写说明然后公司盖章

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快账用户3329 追问 2021-03-19 20:44

老师,办公场地/销售门店租金,支付的时候就借其他应付款贷银存,摊销就借管理/销售费用,贷累计摊销?

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齐红老师 解答 2021-03-19 20:46

您好,这哪门与哪门啊?全部做错了

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快账用户3329 追问 2021-03-19 20:47

那老师,办公写字楼的租金,门店的租金怎么做分录和摊销?

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齐红老师 解答 2021-03-19 20:48

您好, 借:长期待摊费用(预付账款) 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:长期待摊费用(预付账款)

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快账用户3329 追问 2021-03-19 20:49

这个公司要开始建账,我不知道从哪里做,因为他们什么东西都使用一段时间了

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快账用户3329 追问 2021-03-19 20:50

老师,每年付一次租金,用长期待摊费用?

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齐红老师 解答 2021-03-19 20:50

我不清楚您多久付一次租金,您可以根据实际情况更改分录

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齐红老师 解答 2021-03-19 20:56

请问还有什么可以帮到您的呢?谢谢

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快账用户3329 追问 2021-03-19 21:32

老师,建账是不是得知道资产负载表的期初数?这些期初数不知道怎样让报表平

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快账用户3329 追问 2021-03-19 21:37

现在就知道老板手头多少现金,库存,应付款应收款,一堆办公用品,还有办公和门店租金,就这样下来资产负债表不平

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齐红老师 解答 2021-03-19 21:44

您好,是需要知道期初数

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齐红老师 解答 2021-03-19 21:45

期初数现在与领导沟通,可以去调皮

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快账用户3329 追问 2021-03-19 21:46

老师,从哪里调平?随便凑个数上去?

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齐红老师 解答 2021-03-19 21:47

您好,是可以的。从哪个数,您看一下

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您好,没有单据的话,也很久了,您可以做固定资产,然后累计折旧就可以了
2021-03-19
一、转固前的准备 确认固定资产条件:首先,需要确认建筑物是否满足固定资产的确认条件,即预计能够给企业带来经济利益、使用寿命较长(通常超过一年)且价值较高(通常超过一定金额)。 数据收集与整理:尽可能收集建设过程中的成本数据,包括已支付和未支付的工程款、材料费、人工费等。同时,对于待摊费用,需要明确其性质和摊销方法。 二、待摊费用的处理 摊销方法选择:根据待摊费用的性质和特点,选择合适的摊销方法,如直线法、递减法或产量法等。 计算摊销金额:根据选定的摊销方法和待摊费用的总额,计算每个会计期间的摊销金额。 三、转固处理 合理估计:在数据不完整的情况下,财务需要根据已有数据和合理估计来确定固定资产的账面价值。这可能需要与工程部门、采购部门等相关部门沟通,获取更多信息。 使用现有数据:如果必须转固,且没有完整的数据支持,可以使用财务账上现有的数据进行转固。但这样做可能会导致固定资产的账面价值与实际价值存在差异。 单据要求:在转固时,应尽量获取相关的单据和凭证,如合同、发票、付款凭证等。这些单据可以作为固定资产入账的依据,并在未来审计或税务检查时提供证明。 四、后续处理 持续跟进:在转固后,财务应持续跟进建设成本的结算和发票的获取情况,及时更新固定资产的账面价值。 调整差异:如果后续获取了完整的建设成本数据,且与原估计存在较大差异,需要进行相应的调整,确保固定资产的账面价值与实际价值相符。 五、注意事项 合规性:在整个过程中,财务应确保所有操作符合相关法律法规和会计准则的要求。 内部控制:加强内部控制,确保数据的准确性和完整性,减少因数据缺失或错误导致的财务风险。
2024-05-27
同学你好 这个需要做固定资产盘盈的 报废了的我觉得可以不做盘盈了
2023-01-05
实际没有业务可以零申报的。执照不会注销 个人转你公户的钱,你可以做借款,也可以做投资款。
2020-02-28
你好!既然你是按应收账款处理的,完工后续发生的费用金额也不大计入当期销售费用就可以,不在做项目结转,前期应该都结转完了吧
2020-09-19
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