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老师,申报二月增值税的时候,可以抵扣三月认证的进项税吗

2021-03-15 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 17:10

同学, 可以的。在报送3月份认证的发票。注意是报税截止日之前。 <解决请评分五分,共同学习的动力~>

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:12

填在期末吗

填在期末吗
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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:13

这三个有什么区别呢

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:14

同学, 同学 不需要填期末的,填入第一栏认证相符的即可。

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:15

填在期初吗

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:23

同学, 填错行列了哦~ 要填增值税附表2里面的第二行,本期认证相符本期抵扣的进项税额。 3月份勾选的发票的所属期也是属于2月份的。

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:26

就是我发给你的那个图片里的本期吗

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:28

同学, 能把这个图片拍全一点吗? 我看不到栏次。老师再辨认下。

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:31

这个是三月认证的,我现在在申报二月的增值税,这样操作可以吗

这个是三月认证的,我现在在申报二月的增值税,这样操作可以吗
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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:33

老师,三月认证的是在这里抵扣吗

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:33

填二月的时候

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:34

同学, 这里是填待抵扣的进项哦, 你填了这里当月是不能抵扣的。

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:35

那老师刚刚说二月可以抵扣三月认证的进项税,又是什么意思呢

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:36

我应该填在哪里

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:37

同学, 二月可以抵扣三月认证的进项税。要填附表二的第二栏呢,你现在填错地方了呢。填到了25栏。

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:39

第二栏是灰色,填不了,应该怎么操作

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:44

同学, 你把整张表截屏给老师呀,你只截图了一部分。

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:46

就是这个,这里填不了

就是这个,这里填不了
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齐红老师 解答 2021-03-15 17:48

同学, 那可能你勾选发票的时候没选当月抵扣,所以数据不能同步过来。 那只能填25栏,下期抵扣了。

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快账用户1774 追问 2021-03-15 17:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:51

不客气,请持续关注~ <解决请评分五分,共同学习的动力~>

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同学, 可以的。在报送3月份认证的发票。注意是报税截止日之前。 <解决请评分五分,共同学习的动力~>
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同学你好 发票是1月31日之前收到的,2月15日之前勾选确认签名的就可以
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