同学, 可以的。在报送3月份认证的发票。注意是报税截止日之前。 <解决请评分五分,共同学习的动力~>
老师,已在增值税发票平台认证“抵扣联发票”,在12月申报计算11月增值税时,可以不抵扣已认证的进项税额吗
老师,申报二月增值税的时候,可以抵扣三月认证的进项税吗
老师,请问我申报二月的增值税时,可以抵扣三月认证的进项税额吗?三月认证的进项税额应该填哪呢,没有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
请问一般纳税人一月收到的专票,进项税在二月初勾选认证,请问申报一月份增值税时可以抵扣吗
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣这样可以吗
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
分红到个体户有哪些优惠政策,哪些企业分工有优惠
我公司代付货款给其他的公司,开票可以开给我公司吗?
老师,公司上月收到一笔款,是对方转错了,我们公司当天也退回了,备注往来款,现在这笔款要怎么写分录?
老师,一般纳税人出售二手车,公司没开发票买时入的固定资产,做完项财务报表收入和开票系统收入不一致可以吗?开票系统是把二手车交易开的发票5000算进去了
老师,你好,我单位取得了一些成本的收据,还没取得发票,要怎么入账
甲方开了发票,然后甲方以农民专项服务发工资的形式给这个工程公司,这样会不会有风险?比如说开票有100万,工资走了70万,怎么做更好
老师,请问,我 24 年 12 月份忘记计提增值税税跟附加税了,是要在 25 年 1 月份补计提吗?还是说可以不补了呢?
填在期末吗
这三个有什么区别呢
同学, 同学 不需要填期末的,填入第一栏认证相符的即可。
填在期初吗
同学, 填错行列了哦~ 要填增值税附表2里面的第二行,本期认证相符本期抵扣的进项税额。 3月份勾选的发票的所属期也是属于2月份的。
就是我发给你的那个图片里的本期吗
同学, 能把这个图片拍全一点吗? 我看不到栏次。老师再辨认下。
这个是三月认证的,我现在在申报二月的增值税,这样操作可以吗
老师,三月认证的是在这里抵扣吗
填二月的时候
同学, 这里是填待抵扣的进项哦, 你填了这里当月是不能抵扣的。
那老师刚刚说二月可以抵扣三月认证的进项税,又是什么意思呢
我应该填在哪里
同学, 二月可以抵扣三月认证的进项税。要填附表二的第二栏呢,你现在填错地方了呢。填到了25栏。
第二栏是灰色,填不了,应该怎么操作
同学, 你把整张表截屏给老师呀,你只截图了一部分。
就是这个,这里填不了
同学, 那可能你勾选发票的时候没选当月抵扣,所以数据不能同步过来。 那只能填25栏,下期抵扣了。
好的,谢谢老师
不客气,请持续关注~ <解决请评分五分,共同学习的动力~>