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一月份我公司收到进项票已经认证抵扣。后来供应商发现开票错误,三月份我公司申请了红字发票,供应商开具了销项负数发票以及重新开票。这种情况下我怎么做账?

一月份我公司收到进项票已经认证抵扣。后来供应商发现开票错误,三月份我公司申请了红字发票,供应商开具了销项负数发票以及重新开票。这种情况下我怎么做账?
2021-03-15 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 13:15

同学,你好 你1月份有作账吗?

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快账用户9889 追问 2021-03-15 13:16

有做账,已经入账了。

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齐红老师 解答 2021-03-15 13:18

同学,你好 开具红字发票,就把之前的凭证做一张一摸一样的,金额负数

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快账用户9889 追问 2021-03-15 13:20

那我已经抵扣的进项需要做进项税转出吗?

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齐红老师 解答 2021-03-15 13:21

同学,你好 不用,科目和之前的一样,负数表示就可以

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同学,你好 你1月份有作账吗?
2021-03-15
你好   要勾选 。  你要抵扣 做勾选的。 你开了红字信息表 马上做转出分录  次月做转出申报的。   收到红字发票做红字分录处理。  
2021-03-30
学员您好,6月份的凭证是怎么做的?入库存商品和进项税吗
2021-08-16
您好 请问第一次收到发票抵扣的时候分录怎么写的
2023-07-05
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023-08-31
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