咨询
Q

老师,12月开含税金额25万元,收到含税金额10万元,求一月申报增值税及附加税

2021-03-15 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 08:27

您好,按开发票金额申报增值税及其附加税,所以增值税等于25*增值税税率/(1+增值税税率)

头像
快账用户1281 追问 2021-03-15 08:30

老师,10万含税金额可以抵扣呢

头像
齐红老师 解答 2021-03-15 08:30

您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人?

头像
快账用户1281 追问 2021-03-15 08:32

一般纳税人

头像
齐红老师 解答 2021-03-15 08:34

您好,那您申报增值税等于25*增值税税率/(1+增值税税率)-1 0*增值税税率/(1+增值税税率)。10万元发票是增值税专用发票才可以抵扣进项税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,按开发票金额申报增值税及其附加税,所以增值税等于25*增值税税率/(1+增值税税率)
2021-03-15
你好 抵扣的就填写要交税款的金额  
2021-04-06
你好,你这个简易计税本身不能够抵扣,所以你直接按照0.29交税就好了。
2025-03-05
您好,麻烦截图给老师看下,谢谢
2022-11-14
增值税、附加税、印花税、利润计算正确。所得税适用优惠税率计算应为 1091.26 元,原答案税率使用错误。税后利润应为 7638.83 元,原答案也有误 。
2025-03-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×