你好,可以的,可以这么做的。
公司租赁办公场地,金额1500元每月,签订了一年。印花税可以不申报吗?如果申报是按月还是按一份合同申报?税额怎么计算
收租金25万元为不含增值税的。6月报 印花税 计税金额报错了按238095.24元报了。我7月补一下印花税11904.76可以?
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
我司是一般纳税人,印花税是按次缴纳 租赁合同有显示月租赁金 2022年6月到10月月租金是5万元,11月到2023年6月 月租金是6万元,共一年租期,并没列明合同总金额 请问我是按以下哪种方式缴纳印花税? 第一种:一年租期,分12次缴纳印花税,按每月实付租金,每月按次采集印花税 第二种:按一年租期*每个月的租金缴纳印花税, 第三种:分两次缴纳印花税,即税款所属期2022年6月到10月月租金是5万元*5个月 ,11月到2023年5月 月租金是6万元*7个月
我7月申报6月的印花税,当时期间选错了,现在提示我已申报税源,我要交7-9月的租赁合同印花税,怎么办呢 或者跟4季度在一起申报 可以这样操作不
老师,购销合同需要打印装订到凭证里吗?如根据合同或开票金额交印花税时是不是做为原始凭证装订呢?
应付账款 挂账处理是这样 会计分录是不是 借 应付账款——***医药公司 贷 现金(银行存款) 但是凭证上显示贷方是现金 税务查到了 是不允许的啊 怎样规避风险
一般纳税人和小规模纳税人高铁票计算的区别?
公司在银行买的黄金,银行开的专票,这个进项可以抵扣吗?
想考初级会计 会计学堂app里有课件吗
老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,
老师好,这个所得税费用在企业汇算清缴里面的期间费用栏填那一项目里面
老师专项附加扣除子女教育,北京市现在一月扣除多少?
麻烦老师发今天上课时刘老师讲的三个材料给我
老师好,公司实际有坏账,借:资产减值损失 贷:坏账准备 这个借方会导致利润下降吗?