内账按实际业务来 有证明就做不管发票 业务发生了,你就做进去。
1.判令三被告共同向原 告支付混凝土货款本金 6973215.42 元及逾期付款违约金 180431 元(以未付货款为基数,自 2023 年 9 月 1 日起按年利率 3.45% 加计 50%暂计算至 2024 年 2 月 29 日,后续违约金以未付货款为 基数,从 2024 年 3 月 1 日起按同期全国银行同业拆借中心公布 的一年期贷款市场报价利率(LPR)加计 50%计算至款清之日止),请问这个利息怎么计算
个体工商户家庭农场经营范围有肉牛肉羊养殖能开销售粪肥的发票吗
开二手车统一发票能抵扣不?
公司购买土地,前五年一直没有摊销,现在应该怎么做
到底哪几项不能税前扣处除
请问在哪能查到理想汽车年度财务报告呢?有中文版吗?现在以分析理想汽车财务风险写毕业论文适合吗?
套期资产做税审需要注意什么,那些事项要做调整呀?
到底哪几项不能再税前扣除呢?
员工税前10000元,已申报个税,后面需扣除绩效工资200元见请问放在工资表哪里提现
老师,请问一个股东应该出资40万,最后出了44.2万,这个账务如何处理?
老师,我的意思,之前付了款的,很多没有收到发票,账面做了借其它应付款,贷银行存款,然后这个月票回来,有些是专票啊,内账我要把这个数冲平,我要怎么去做。
得看业务,成本费用的借主营业务成本或是管理费用 贷其他应付款,你内账的根据权责发生制来就行。没有收到发票,你当月发生的业务也可以做,你不用非得等着发票。
内账我知道不管有没有票按真实业务做,但是我的意思是,我是按照外账科目余额表做期初数据。现在来了票,我不入账,内账那个余额就永远挂在那里,还是说这个账期初数据我直接删掉不管它。
借主营业务成本或是管理费用 贷其他应付款