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老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,

2025-03-20 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-20 08:48

内账按实际业务来 有证明就做不管发票 业务发生了,你就做进去。

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快账用户7244 追问 2025-03-20 08:52

老师,我的意思,之前付了款的,很多没有收到发票,账面做了借其它应付款,贷银行存款,然后这个月票回来,有些是专票啊,内账我要把这个数冲平,我要怎么去做。

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齐红老师 解答 2025-03-20 08:55

得看业务,成本费用的借主营业务成本或是管理费用 贷其他应付款,你内账的根据权责发生制来就行。没有收到发票,你当月发生的业务也可以做,你不用非得等着发票。

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快账用户7244 追问 2025-03-20 08:58

内账我知道不管有没有票按真实业务做,但是我的意思是,我是按照外账科目余额表做期初数据。现在来了票,我不入账,内账那个余额就永远挂在那里,还是说这个账期初数据我直接删掉不管它。

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齐红老师 解答 2025-03-20 09:00

借主营业务成本或是管理费用 贷其他应付款

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