咨询
Q

老师,员工罚款扣工资,怎么做账? 申报工资5000,罚款200,实际发放工资4800?怎么处理

2021-03-14 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-14 10:53

你好 安罚款之后的计提工资就可以 4800 按这个申报

头像
快账用户2646 追问 2021-03-14 10:54

可是我已经申报5000了,没办法更改了

头像
齐红老师 解答 2021-03-14 10:57

你好 更正申报可以的

头像
快账用户2646 追问 2021-03-14 10:59

老师,工资是去年的,现在没办法更改

头像
快账用户2646 追问 2021-03-14 11:00

今年2月才发放工资,通知扣款,而且员工已经辞职了

头像
齐红老师 解答 2021-03-14 11:00

安5000计提 发的时候200做营业外收入

头像
快账用户2646 追问 2021-03-14 11:03

发放工资时 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款4800 营业外收入200 老师这个营业外收入是蓝字贷方,还是红字借方?

头像
齐红老师 解答 2021-03-14 11:04

你好 贷方蓝子就可以的

头像
快账用户2646 追问 2021-03-14 11:05

损益类科目可以出现在贷方表示吗?

头像
齐红老师 解答 2021-03-14 11:08

收入的可以的 做主营业务收入不就是贷方

头像
快账用户2646 追问 2021-03-14 11:10

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-03-14 11:11

不用客气 周末愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 安罚款之后的计提工资就可以 4800 按这个申报
2021-03-14
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2021-07-24
一、计提工资时,按员工性质入成本或费用。管理人员计入管理费用,车间工人计入生产成本,车间管理人员计入制造费用,销售人员计入销售费用,假定人员是管理人员。计提工资的分录是: 借:管理费用——工资100000 贷:应付职工薪酬——工资100000 二、发放工资时,分录是: 借:应付职工薪酬——工资100000 贷:其他应付款——XX入职保证金(或者是直接以人名为二级科目)1000 贷:其他应收款——代扣个人社保5000 贷:其他应收款——应扣宿舍租金2000 贷:其他应收款——代扣水电费及卫生费1000 贷:其他应收款——员工名字 1000 贷:其他应收款——员工餐费5000 贷:其他应收款——XX社保 1000 贷:营业外收入600 贷:银行存款(或库存现金)87900
2021-07-30
你好, 但是实际发放时打款200是什么意思?实际发多少做多少,如果·只发4800,借应付职工薪酬--工资 4800 贷银行存款4800
2021-01-20
你好 这个罚款 是什么情况 ? 缺勤罚款 还是迟到罚款 ?
2021-02-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×