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老师,我们2月份购买货物,2月对公账户转钱给他们,但是发票他们3月才开给我们,请问会计分录该怎么做?

2021-03-12 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 13:54

你好!可以记录预付账款。

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快账用户2234 追问 2021-03-12 13:56

2月份做:借,预付账款。贷银行存款。3月做:借:营业费用,贷:预付账款。这样子吗?

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齐红老师 解答 2021-03-12 13:58

你好!是可以这样处理的

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快账用户2234 追问 2021-03-13 12:55

老师,我们付的是肥料款,我们有很多果树,属于生物性生物资产,肥料要平分到每颗树上,怎么做分录呀?

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齐红老师 解答 2021-03-13 13:27

你好!按用量或平分进去

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快账用户2234 追问 2021-03-13 13:29

我知道,它是资产类的,又是果树,怎么做预付账款?分录该怎么写?

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齐红老师 解答 2021-03-13 13:32

你好!采购话费 借:原材料 贷:预付账款 领用时 借:生物性生物资产   贷原材料

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快账用户2234 追问 2021-03-13 13:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-13 13:34

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你好!可以记录预付账款。
2021-03-12
你好 收到货正常入账,按销售确认收和成本 收到发票时把前面没发票时的分录红冲,按发票入账就可以 
2021-04-06
那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款
2024-04-16
您好,,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗——可以的,没问题。
2024-04-16
你好, 你现在是做几月份的账?
2025-04-25
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