你好,1月份做无票收入,然后3月份红冲无票收入,再做发票的就是
老师,我们公司的维修费1月份月结,2月份付款,现在已经到3月份对方还没开发票过来,我们有单据有统计,财务应该怎么入账
老师,我们2月份购买货物,2月对公账户转钱给他们,但是发票他们3月才开给我们,请问会计分录该怎么做?
去年二月份对方开给我们的发票,现在对方要求终止合同,钱退给我们,让发票还给他们 那我这个月报税应该怎么报?是做进项税额转出吗?
老师,公司有一批货品在12月已经出库给了对方了。但是我们没给对方开发票。在1月给对方开的发票,那我做12月份帐的时候,那笔成本结转吗?还是放在1月再结转呢
老师,我们在3月28日购买一辆电动汽车3月28日付的款,我查了3月29日对方已经把发票开出来了,但是到今天,她们发票都还没拿给我们,那3月份账务可以做预付吗,然后发票等这个月拿到,做到4月份可以吗
无票收入分录怎么写?
借银行 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项。
和有发票的一模一样的。
我还没有收到钱
你好,那就改成应收账款。
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
借应收账款,带主营业务收入
需要有应交税费,和有发票的一样。
对冲怎么做
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。 借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费 借银行存款,贷应收账款。
老师你给我看看,是这样的吗?
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快