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老师:请问一下2月份公司有笔买卖业务,我司货已卖销项发票已开出,对方2月末未能给我们开发票,发票3月才开来,我司3月又没有销售,那我司怎样做2月和3月的分录,谢谢!

2021-03-28 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-28 20:37

二月份借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 三月份借应付帐款贷库存商品 借主营业务成本负数借库存商品 借库存商品 贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户4380 追问 2021-03-28 21:15

老师:2月与3月分录是不是做的有问题和不全,2月不做主营业务收入和销项税吗?3月对方发票已开我方,看老师做的没看懂

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齐红老师 解答 2021-03-28 21:16

二月份没有给你做收入 做的成本 二月份暂估和结转暂估的成本

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齐红老师 解答 2021-03-28 21:16

三月份冲暂估和冲结转的暂估成本 然后做发票的入库和结转成本

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快账用户4380 追问 2021-03-28 21:42

这样的话这个月就有发票留抵了。

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齐红老师 解答 2021-03-28 21:43

一般纳税人开的专票的吗

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快账用户4380 追问 2021-03-28 21:55

我们是一般纳税人,我司2月卖的货开出的是13%的专票,3月对方才开1%的专票给我们(货2️发给我司,我司已卖了发票也开出了)对方是个体工商户开来的是1%的专票,

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齐红老师 解答 2021-03-28 21:59

三月份你不开发票了吗 抵扣三月份的增值税

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快账用户4380 追问 2021-03-28 22:08

3月不开票,没有销售,怎样处理这笔业务比较好,麻烦老师指点。

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齐红老师 解答 2021-03-28 22:08

那就留底或者不认证

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2021-03-28
你好,学员,耐心等一下
2023-04-05
同学你好 1.不对,暂估的时候只暂估库存,进项不暂估 进项是正数还可以抵扣的 2.成本不能是负数,没收到的部分还是继续暂估
2021-04-14
3月按未开票收入,确认收入及增值税
2022-02-25
您好,1月2月 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品(卖了多少就减少多少)
2021-03-13
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