您好 股东年终分红的个人所得税是20%,很高,可以让股东注册一个个人独资企业,一个人独自企业开具发票,到本公司取得因分红的金额,降低税负 个人独资企业是按生产经营个人所得税征收,注册之后可以申请核定征收,征收税率会低很多,核定征收的税额,每个地区不一样,正常情况下,核定征收率在0%点4到8%左右您可以咨询一下当地或是注册在说率比较低的地区
老师,您好,股东年终分红,怎么做税收筹划,有哪些比较好的方法?
老师,年底股东要分红了,有什么好的避税方法吗?
老师,我们有一个一般纳税人公司,现在是两个股东,想做股权变更,是变更为一个法人股东好?还是保持两个股东好?税收筹划方面哪个好些?一个股东的话是不是一人有限公司了?
你好老师,我想问下股东分红筹划有几种方法,法人发工资的话一年多少最合适?
老师 想问下公司股东分红有什么好的税收筹划吗?
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
不好意思啊,上面没有写清楚,核定征收率一般在0.4%到8%左右,高的达到10%,具体的核定征收率需要咨询当地税务局,或是注册在一些征收率比较低的地方