您好,在A107040表单第二行
研发费用资本化按照175%摊销,在填写所得税汇算清缴的时候填写在哪里啊?
第2个问题: 就是费用化 记入”管理费用“里的研发支出是175%一次性加计扣除了????、那 资本化的无形资产 300万摊销的时候 不是一次性175%加计扣除吧,而是每个月摊完了,按年度汇算清缴的时候175%加计,然后假设是摊10年,就弄10年的汇算清缴调减
收据入账的一些成本费用,所得税汇算清缴的时候,怎么调增,在表格哪里填写
成本发票30万汇缴前没取得,汇缴清算的时候在哪个表里面填写?怎么填写?
老师,填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候,有一个销售费用的发票没收到,那我是应该不填写金额,还是按照实际发生金额填写,之后在纳税调整的表里,其他里面填写需要调增的金额啊
您好,今年发现去年年末漏记一笔银行手续费,今年应该如何账务处理
老师好,我们企业在产品生产过程中需要采购溶剂油,我们的供应商是生产型炼化企业。给我们的发票带有消费税。请问我们企业如果收到这个带有消费税的发票能抵扣吗?谢谢。我们给下游客户开具发票的时候是无法开带有消费税的发票,请老师解惑
为什么要500+?技术转让所得按照超过500万的部分减半征收,那么应纳税所得额=(2000-600-500)*50%=450,那么应调减金额不应该是2000-450=1550吗?为什么要用500+(2000-600-500)=950呢?
老师我们买电给租我们厂房的可以暂估吗?
老师,请问下现在是2月份,24年8月份的发票可以入账吗 发票入账的期限是多久
2024年中级考了一科没过,2025年如果三科过了两科,那2026年再考时,2025年的成绩还可以用吗?
老师好,请问合伙企业有公司的基本账户吗?还是老板的个人卡?
这个例题10选项C,文文老师视频里讲的通过应付利息核算,书上又不选,哪个正确啊?
仓库的叉车维修费计入哪个费用
老师,现在报的是 12 月的工资,然后出现这个这里必须选确定吗
不是高企
老师,我的意思是还不是高企,只是一般研发费用,填在那一栏,比如我100摊销,是填175嘛?
您好,那您填写A107012表单
那一栏次呢老师?
直接填100,还是175呢?
您好,第50行填写75%,其他的就写研发费用发生额,就体现了加计扣除
老师,是已经资本化研发费用的摊销额,A107012有好几个摊销的地栏次
您好,您研发资本化的摊销分录是什么
借:管理,贷:摊销
老师,我的意思是资本化的无形资产摊销,填在那一栏次
您好,那您在A107012表单第41行填写摊销金额
填写实际发生的,还是填写175%的呢?
您好,填写不是175的,填写100
老师,41行不是填写的本年费用化金额嘛?
您好,是的,您不是费用化了摊销金额
是资本化了,不是费用化了,已经形成无形资产的
您好,是的,摊销的加计扣除已经给您正确的填写了。
您好,摊销不是计入费用化了?
是研发费用资本化后的摊销金额,这个不是可以按照175%摊销嘛?资本化的摊销也是可以入管理费用的吧?
您好,是的,可以计入管理费用
那我怎么享受175%摊销了,汇算清缴怎么填才可以享受
您好,41行填写发生额。比例填写75%,系统自动计算加计扣除