借营业外支出 贷银行存款
请问老师,已经离职员工要求补交社保赔偿,怎么做分录,员工自己承担了一部分,公司一部分,滞纳金由公司承担。
企业给员工承担了社保,员工已经离职,缴纳的时候会计分录怎么做
老师好,有离职员工之前做账时已经把公司缴纳的社保计提并缴纳,因推迟两月发的工资 现在要从工资里把公司承担的社保部分扣除,分录应该怎么做
公司带离职员工缴纳社保,员工自己负担,怎么做分录
员工已经离职,但是让原本公司继续帮忙缴纳社保。公司和个人承担部分都由员工承担。员工提前转入一笔社保的钱,请问如何做分录
有环保企业实操课程吗
汇算清缴资产总额怎么算呢
员工报销款没有发票但是已经付出去了怎么做凭证
现在想咨询成本核算的问题,因为我们会同时生产多种产品,领料的时候会领出很多产品的料,我们计入直接材料,还有把所有产品的人工计入直接人工,把所有产品的制造费用计入制造费用,然后把所有产品的直接材料,直接人工和制造费用,转到生产成本,通过生产成本按照成本核算方法转到具体产品上是吗,成本核算方法分批法,分步法等等,是这样的吗
货币资金出现负数,其他应收款金额大怎么办
请问老师,社区医疗机构收到社保局通知退回部分医保报销金额,企业用现金支付。这种情况怎么做分录
老师 酒店有一部分布草烂掉要处理 当时购进时五五摊销了 我是不要把当时购进的价格找见 处理时在五五摊销 再处理卖掉?
非关联方无息借款视同贷款服务已申报增值税,还需要申报企业所得税吗?
您好,老师。22年公司购买的车,因当时行政没有给票,账上没有入账。现在如果想入账,该怎么入呢
老师,请教个问题,有一笔9月9月两个月的物业费,8月份预付科目:借 预付账款 贷 银行存款 8-9月份费用摊销进去 借管理费用 贷预付账款 10月收到发票的时候都不用计啥科目了呀, 这个怎么做分录呀